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TCE/TO > Planos de Auditoria de Longo Prazo > Planos Anuais de Auditoria e Controle Interno

Planos Anuais de Auditoria e Controle Interno

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Publicado: 12 de fevereiro de 2025 - Última Alteração: 28 de fevereiro de 2025

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O objetivo do plano anual de auditoria interna é planejar e organizar as atividades de auditoria que serão conduzidas ao longo do ano, com o intuito de garantir a efetividade e a eficiência da gestão pública, promovendo a transparência, o cumprimento das normas e regulamentos e a prevenção de irregularidades.

O plano visa identificar os principais riscos à integridade financeira, operacional e de conformidade do órgão, priorizando as áreas e processos mais críticos. Além disso, o plano serve como uma ferramenta para orientar as auditorias, alocando recursos de forma estratégica e estabelecendo um cronograma para a execução das atividades.

Plano Anual de Auditoria InternaPeríodoSEIArquivo
Plano Anual de Auditoria Interna202525.000282-5
Plano Anual de Auditoria Interna202424.001781-1
Plano Anual de Auditoria Interna202323.001493-3

O Plano Anual de Controle Interno (PACI) desempenha um papel estratégico no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO), funcionando como um instrumento de planejamento e gestão das atividades de controle interno. Ele orienta a execução de auditorias, inspeções e monitoramentos, com o objetivo de assegurar a conformidade dos atos administrativos, prevenir irregularidades e promover a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Elaborado pela Divisão de Auditoria Interna (DAUIN), o PACI busca alinhar as ações de controle às diretrizes institucionais, priorizando áreas de maior relevância e risco para garantir maior transparência, governança e efetividade na gestão pública.

Programa Anual de Atividades do Núcleo de Controle InternoPeríodoSEIArquivo
Programa Anual de Atividades do Núcleo de Controle Interno202424.002037-5
Programa Anual de Atividades do Núcleo de Controle Interno202323.001495-0
Programa Anual de Atividades do Núcleo de Controle Interno202222.003137-1
Programa Anual de Atividades do Núcleo de Controle Interno202121.002459-3